Segna i tuoi calendari fiscali per il 2017

Come imprenditore, non vuoi perdere alcuna scadenza fiscale. Ciò può comportare sanzioni fiscali, che possono essere pesanti e non sono deducibili. Ecco alcune date chiave (alcune delle quali sono nuove quest’anno), nonché strategie che puoi usare per essere puntuali.

Calendario fiscale 2017

Reddito fiscali del reddito

Se sei una partnership dell’anno calendario o un modulo di archiviazione a responsabilità limitata (LLC) 1065 per il 2016, la data di scadenza è il 15 marzo 2017. In precedenza, questo modulo era dovuto alla stessa data del modulo 1040 del proprietario, ma la data è stata spostata. Tuttavia, se ottieni un’estensione di deposito, ora avrai sei mesi-al 15 settembre 2017-per presentare il rendimento del 2016. Queste sono le stesse scadenze che si applicano alle società S di calendario.

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Se sei una società C di calendario, il tuo modulo 1120 per il 2016 non è previsto fino al 18 aprile 2017. In precedenza, questo modulo aveva una scadenza del 15 marzo. L’estensione del deposito rimane il 15 settembre, quindi c’è solo un’estensione di cinque mesi per questo ritorno.

La scadenza di deposito per la dichiarazione dei redditi del reddito personale, il modulo 1040, è previsto il 18 aprile 2017 (il 15 aprile è un giorno di emancipazione sabato e il 17 aprile a Washington DC).

Dichiarazioni fiscali per l’occupazione

Le date di scadenza per la dichiarazione dei redditi trimestrali del datore di lavoro, il modulo 941, per il 2017 sono la fine del mese successivo alla chiusura del trimestre in cui il trimestre al quale Il modulo si riferisce: 30 aprile 2017, 31 luglio 2017, 31 ottobre 2017 e 31 gennaio 2023. Se le tasse sono state depositate per intero, la data di scadenza è estesa al decimo giorno del secondo mese successivo alla fine del trimestre (ad esempio, 10 maggio per il primo trimestre se le tasse sono state depositate per intero).

Se hai presentato il modulo annuale 944 anziché il modulo trimestrale 941 e devi cambiare perché ti aspetti che i pagamenti per l’anno superi $ 2.500, non puoi semplicemente farlo da solo. Devi ottenere l’approvazione dell’IRS. Hai fino ad aprile per contattare l’IRS e richiedere una modifica chiamando il numero 800-829-4933.

Per l’imposta sulla disoccupazione federale, c’è un deposito annuale. La data di scadenza per il modulo di deposito 940 per il 2016 è il 31 gennaio 2017. Tuttavia, se hai depositato tutta la tua imposta FUTA quando è stato previsto, è possibile presentare il modulo 940 entro il 10 febbraio 2017.

Stimato Imposte

Se sei un lavoratore autonomo (unico proprietario, appaltatore indipendente, partner o membro LLC) e paga le tasse stimate, assicurati di notare le date di pagamento per il pagamento per il 2017: 18 aprile 2023, 15 giugno 2023, 15 settembre 2023 e 16 gennaio 2023.

Non inviare la prima rata per il 2017 con la dichiarazione dei redditi del 2016.

Puoi evitare i pagamenti in ritardo perché viaggi o semplicemente dimentichi programmando le tasse stimate per il modulo 1040 in anticipo. Puoi farlo fino a 365 giorni di anticipo se si sceglie di pagare tramite eftps.gov. Se si utilizza eftps.gov per le tasse aziendali, i progressi possono essere programmati solo fino a 120 giorni di anticipo. Non ci sono costi per l’utilizzo di questo servizio. Scopri di più su eftps.gov nella pubblicazione IRS 966.

Restituzioni delle informazioni

Dovresti fornire ai dipendenti W-2 e appaltatori indipendenti con 1099-MISC per Servizi 2016 entro il 31 gennaio 2017. Questa era anche la data in cui la trasmissione di questi moduli era dovuta all’amministrazione della previdenza sociale (per W-2) e all’IRS (per 1099-MISC che mostravano un compenso non dipendente). Questa è una nuova data trasmessa, che si applica se stai trasmettendo moduli su carta o elettronicamente. Se sei già in ritardo, file il prima possibile per ridurre al minimo le sanzioni.

Avresti potuto chiedere un’estensione di deposito inviando il modulo 8809 entro il 31 gennaio. È troppo tardi, ma ricorda questa opzione per il prossimo anno.

Se sei un piccolo datore di lavoro con un piano sanitario autoassicurato (ad esempio, un accordo di rimborso sanitario), la scadenza per l’arredamento dei dipendenti con il modulo 1095-B per la copertura del 2016 è il 2 marzo 2017 Originariamente erano previsti entro il 31 gennaio 2017, ma l’IRS ha dato a tutti un’estensione quest’anno. Tuttavia, la trasmissione delle forme è dovuta all’IRS entro il 28 febbraio 2017, se lo fai su carta, o il 31 marzo 2017, se si trasmettono copie elettronicamente.

Correzione delle delinquenze

Sembra assiomatico che prima si invia un ritorno tardivo, più piccoli saranno le sanzioni. Questo perché si applicano penalità al mese (o parte di esso). Gli interessi sui pagamenti fiscali si applicano anche mese per mese.

Ma quando si tratta di restituire informazioni, correggere una delinquenza il prima possibile può davvero limitare le sanzioni. Ad esempio, se si invia un delinquente 1099 entro 30 giorni dalla data di deposito richiesta, la penalità è di soli $ 50. Se ti perdi questa data ma file entro il 1 agosto, la penalità raddoppia a $ 100. Ma se non si presenta entro il 1 ° agosto, la penalità salta a $ 260. “Conclusione

Puoi creare il tuo calendario fiscale in modo da non perdere mai un’altra scadenza utilizzando uno strumento di calendario desktop gratuito dall’IRS. Inoltre, assicurati di includere le date per gli obblighi fiscali statali (ad es. Assicurazione di disoccupazione statale).

Foto da date fiscali tramite commento Shutterstock?

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